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          內部審計

          內部審計

          現代內部審計的內容主要可分為以財務活動為對象的內部財務審計和以經營管理活動為對象的經濟效益審計兩大類。

          • 內部審計 內部審計報告 內部審計機構

          審計鑒證

          稅務審計

          資產評估

          企業增資

          工程造價

          稅務籌劃

          高新企業認定

          熱門標簽

          實現企業目標 梳理治理流程 改善企業風險

          智隆優選合適行業老師提供專業協助

          • 服務內容
            • 1、財務收支審計。
              2、經濟責任審計。
              3、經濟效益審計。
              4、內部控制制度評審。
              5、開展明晰產權的審計。
              6、其他審計。
          • 服務時間
          • 規模小的公司一周內可以出具財務盡職調查報告,規模大、集團公司和審計年限多的企業時間會長。
          • 服務費用
          • 各個企業的實際請況不同,內部審計費用可 點擊咨詢客服 獲取具體報價!
          • 準備材料
            • 開展內部審計一般需要提供:
            • 1.審計期間資產負債表、利潤表、現金流量表、會計報表附注。
              2. 期間增值稅、企業所得稅等全部納稅申報表
              3. 總賬、現金銀行日記賬及全部明細賬、全部會計憑證
              4. 銀行對賬單、銀行存款余額調節表、定期存單
              5. 庫存現金盤點及推倒表
              6. 存貨盤點表
              7. 固定資產盤點表
              8. 內部管理制度
              9.備查類資料
              10.審計需要的其他資料

          • 服務地區
          • 北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、南京、云南、天津等全國各地

          塑行業標桿 造極致服務 全程一對一

          • 專屬咨詢

            全程一對一服務,14年專事老師,隨時為您提供內部審計相關咨詢服務,如內部審計,內部審計報告,內部審計機構等

          • 高效完成

            多年經驗面對不同行業,了解企業各種操作,可快速找出問題,為客戶打造定制化的極速體驗,簡單企業最快7天內即可拿到內審報告 。

          • 極致服務

            對服務標準、服務價格、服務流程都進行嚴格把控,確保每位客戶都可享受到高品質的財稅服務。

          • 權威資質

            財政部授權,注冊會計師事務所,評估協會成員單位,5A級稅所,所有報告皆具法律效力。

          標準化服務流程 每個環節內容一目了然

          • 1
            溝通協定

            與選定的審計公司商討具體服務項目,明確權責及義務,并簽署內部審計服務協議;

          • 2
            準備材料

            由企業按照《內部審計資料清單》準備具體內部審計所需材料;

          • 3
            建組分析

            審計代理機構組建專屬內部審計小組,對企業提供的背景材料進行深入了解把握;

          • 4
            發通知書

            制定內部審計工作計劃,發放《內部審計通知書》

          • 5
            進入工作

            審計人員進入,開展內部審計(非必要可不進入);

          • 6
            初步意見

            根據審計工作底稿,形成初步審計意見;

          • 7
            交換意見

            與委托企業交換內部審計意見;

          • 8
            出具報告

            出具正式《內部審計報告》

          服務網點全國30多個省市 服務客戶10萬+

          1、內部審計更省心

          發送清單、協助準備、即可開始、專業服務,讓您更省心。

          2、內部審計更省力

          無需見面,省掉路程,直接電話或視頻細致溝通,一站服務更省力。

          3、內部審計還省錢

          14年專業服務,服務性價比高,價格合理透明,無隱形收費。

          內部審計相關問題

          內部審計的流程是什么?

          1、確定審計的目標;2、了解內部控制制度,并予以描述;3、內部控制制度的初步評價;
          4、符合性測試;5、符合性測試結果的評價;6、實質性測試;7、實質性測試結果的評價并撰寫審計報告。

          公司內部審計包含哪些方面?

          1. 財務審計;2. 內控審計;3. 基建項目審計;4. 合同審計;5. 責任審計;6. 專項審計;
          7. 公司年度內部控制測試與自我評價審計;8. 董事會審計委員會、總經理授權的其他審計。

          為什么選擇智隆做企業內部審計?

          智隆集團旗下,擁有會計師事務所、稅務師事務所、工程造價所等資質齊全、國家認可、專業度極高,且具有十多年行業經驗的專業老師,針對不同行業、不同企業的不同情況,智隆將安排最為合適的人選為合作企業服務。

          服務保障

          智隆財稅

          智隆承諾

          關于服務流程及質量的反饋,智隆將在第一時間專人處理。確保及時解決客戶的問題。

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          聯系智隆

          1、登陸智隆財稅官網留言反饋

          2、撥打 4007788595進行舉報投訴

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