實現企業目標 梳理治理流程 改善企業風險
智隆優選合適行業老師提供專業協助
塑行業標桿 造極致服務 全程一對一
全程一對一服務,14年專事老師,隨時為您提供內部審計相關咨詢服務,如內部審計,內部審計報告,內部審計機構等
多年經驗面對不同行業,了解企業各種操作,可快速找出問題,為客戶打造定制化的極速體驗,簡單企業最快7天內即可拿到內審報告 。
對服務標準、服務價格、服務流程都進行嚴格把控,確保每位客戶都可享受到高品質的財稅服務。
財政部授權,注冊會計師事務所,評估協會成員單位,5A級稅所,所有報告皆具法律效力。
標準化服務流程 每個環節內容一目了然
與選定的審計公司商討具體服務項目,明確權責及義務,并簽署內部審計服務協議;
由企業按照《內部審計資料清單》準備具體內部審計所需材料;
審計代理機構組建專屬內部審計小組,對企業提供的背景材料進行深入了解把握;
制定內部審計工作計劃,發放《內部審計通知書》
審計人員進入,開展內部審計(非必要可不進入);
根據審計工作底稿,形成初步審計意見;
與委托企業交換內部審計意見;
出具正式《內部審計報告》
服務網點全國30多個省市 服務客戶10萬+
發送清單、協助準備、即可開始、專業服務,讓您更省心。
無需見面,省掉路程,直接電話或視頻細致溝通,一站服務更省力。
14年專業服務,服務性價比高,價格合理透明,無隱形收費。
內部審計相關問題
1、確定審計的目標;2、了解內部控制制度,并予以描述;3、內部控制制度的初步評價;
4、符合性測試;5、符合性測試結果的評價;6、實質性測試;7、實質性測試結果的評價并撰寫審計報告。
1. 財務審計;2. 內控審計;3. 基建項目審計;4. 合同審計;5. 責任審計;6. 專項審計;
7. 公司年度內部控制測試與自我評價審計;8. 董事會審計委員會、總經理授權的其他審計。
智隆集團旗下,擁有會計師事務所、稅務師事務所、工程造價所等資質齊全、國家認可、專業度極高,且具有十多年行業經驗的專業老師,針對不同行業、不同企業的不同情況,智隆將安排最為合適的人選為合作企業服務。
智隆承諾
關于服務流程及質量的反饋,智隆將在第一時間專人處理。確保及時解決客戶的問題。
聯系智隆
1、登陸智隆財稅官網留言反饋
2、撥打 4007788595進行舉報投訴
09:00-24:00
(周一至周日)